WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 63 |

Повышение уровня осведомленности государств-членов, научных и интеллектуальных сообществ, средств информации, гражданского общества и широкой общественности в отношении крупных проблем будущего и важности перспективного анализа в областях компетенции ЮНЕСКО.

Показатели эффективности:

n публикация статей и освещение мероприятий в средствах информации – контрольные показатели: привлечение к этой работе 50 ведущих периодических изданий в различных регионах мира; издание на разных языках и распространение антологий «Встреч ХХI века» и «Диалогов ХХI века»;

n степень использования основанных на перспективном планировании подходов в анализе политики и диалоге на глобальном и региональном уровнях;

n создание сетей экспертов в этой области.

265 34 C/5 Утвержденный Службы, связанные с программой Часть III – Поддержка выполнения программы и администрация Часть III – Обычный бюджет 34 C/5 Внебюджетные Персонал Мероприятия Утвержденный средства(1) долл. долл. долл. долл.

A. Управление и координация на местах 4 536 700 19 642 100 24 178 800 2 252 B. Внешние связи и сотрудничество 16 433 900 3 130 600 19 564 500 4 729 C. Управление людскими ресурсами 16 553 200 16 953 300 33 506 500 617 D.

Бухгалтерский учет, управление наличными средствами и финансовый контроль 8 359 500 2 684 100 11 043 600 1 593 E. Администрация Глава 1 Административная координация и поддержка 3 398 400 230 500 3 628 900 356 Глава 2 Закупки 2 590 100 72 000 2 662 100 617 Глава 3 Информационные системы и телекоммуникации 12 889 400 9 006 500 21 895 900 2 473 Глава 4 Конференции, переводы и документы 21 744 500 2 852 800 24 597 300 1 034 Глава Общие службы, безопасность, коммунальные услуги и управление помещениями и оборудованием 16 790 700 10 958 000 27 748 700 4 200 Глава Эксплуатация, сохранение и обновление помещений Штаб-квартиры – 19 200 000 19 200 000 – Итого, Часть III.E 57 413 100 42 319 800 99 732 900 8 681 Итого, Часть III 103 296 400 84 729 900 188 026 300 17 872 (1) Средства, которые уже получены или в отношении которых взяты твердые обязательства, включая должности, финансируемые в рамках ФИТОКА и/или других внебюджетных средств (ДСС).

Часть III – ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ Поддержка выполнения пограммы и администрация ADG/D/P/NPO GS/L Итого Управление и координация на местах Обычный бюджет, Штаб-квартира 12 8 Внебюджетные средства 1 – Внешние связи и сотрудничество Обычный бюджет, Штаб-квартира 37 40 Обычная программа в подразделениях на местах 3 – Внебюджетные средства 13 7 Управление людскими ресурсами Обычный бюджет, Штаб-квартира 37 49 Внебюджетные средства 1 1 Бухгалтерский учет, управление наличными средствами и финансовый контроль Обычный бюджет, Штаб-квартира 22 19 Внебюджетные средства 3 6 Администрация Обычный бюджет, Штаб-квартира 89 248 Внебюджетные средства 12 40 Итого, Штаб-квартира Обычный бюджет 197 364 Итого, подразделения на местах Обычный бюджет 3 – ИТОГО (Штаб-квартира + подразделения на местах) Обычный бюджет 200 364 Внебюджетные средства 30 54 ОБЩИЙ ИТОГ 230 418 Обычный бюджет Внебюджетные Статьи расходов Персонал Мероприятия Итого средства( 1) долл. долл. долл. долл.

A. Управление и координация на местах 1. Штаб-квартира (HQ) I. Персонал (штатные должности) 4 536 700 4 536 700 210 II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников 56 000 56 000 – Официальные поездки сотрудников 171 000 171 000 – Услуги по контрактам 237 000 237 000 – Общие текущие расходы 56 100 56 100 – Канцелярские принадлежности и материалы 20 000 20 000 – Мебель и оборудование 57 000 57 000 – Прочие расходы 13 000 13 000 – Итого,Часть III. A.1 4 536 700 610 100 5 146 800 210 2. Текущие расходы подразделений на местах Услуги внештатных сотрудников 4 617 400 4 617 400 – Официальные поездки сотрудников 1 442 500 1 442 500 – Услуги по контрактам 161 000 161 000 – Общие текущие расходы 8 832 300 8 832 300 2 042 Модернизация помещений 298 800 298 800 – Канцелярские принадлежности и материалы 1 000 000 1 000 000 – Мебель и оборудование 970 000 970 000 – Прочие расходы 160 000 160 000 – Итого,Часть III.A.2 – 17 482 000 17 482 000 2 042 3. Суммы, используемые в рамках управления и координации на местах в целях укрепления подразделений на местах Участие ЮНЕСКО в пилотных мероприятиях в рамках инициативы «Единая ООН» 950 000 950 000 – Административная поддержка в постконфликтных ситуациях 600 000 600 000 – Итого,Часть III.A.3 – 1 550 000 1 550 000 – Итого,Часть III.A 4 536 700 19 642 100 24 178 800 2 252 B. Внешние связи и сотрудничество I. Персонал (штатные должности) 16 433 900 16 433 900 4 729 II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников 325 200 325 200 – Сверхурочная работа 1 000 1 000 – Поездки участников (делегатов) 528 000 528 000 – Официальные поездки сотрудников 569 900 569 900 – Услуги по контрактам 1 176 100 1 176 100 – Общие текущие расходы 311 100 311 100 – Канцелярские принадлежности и материалы 76 700 76 700 – Мебель и оборудование 127 600 127 600 – Прочие расходы 15 000 15 000 – Итого,Часть III.B 16 433 900 3 130 600 19 564 500 4 729 C. Управление людскими ресурсами Персонал (штатные должности) I. 16 553 200 16 553 200 513 Другие расходы:

II. 104 Услуги внештатных сотрудников 200 700 200 700 – Сверхурочная работа 9 900 9 900 – Поездки участников (делегатов) 10 000 10 000 – Официальные поездки сотрудников (КМГС, КВУУ и т.п.) 120 500 120 500 – Услуги по контрактам 295 300 295 300 – Общие текущие расходы 201 400 201 400 – Канцелярские принадлежности и материалы 39 400 39 400 – Мебель и оборудование 59 100 59 100 – Прочие расходы 17 700 17 700 – III. Суммы, используемые в рамках Бюро по управлению людскими ресурсами от имени Организации в целом:

Программа молодых специалистов и связанные с ней мероприятия по набору персонала 1 350 000 1 350 000 – Профессиональная подготовка 5 500 000 5 500 000 – Взнос в Фонд медицинского страхования для ассоциированных участников и на административные расходы ФМС 6 114 800 6 114 800 – Компенсационный план для персонала 129 600 129 600 – Поездки в связи с Пенсионным фондом (ОПФПООН) 16 400 16 400 – Проведение межучрежденческих игр (взнос для проезда персонала) 16 100 16 100 – (1) Средства, которые уже получены или в отношении которых взяты твердые обязательства, включая должности, финансируемые в рамках ФИТОКА и/или других внебюджетных средств (ДСС).

34 C/5 Утвержденный Поддержка выполнения программы и администрация Обычный бюджет Внебюджетные Статьи расходов Персонал Мероприятия Итого средства( 1) долл. долл. долл. долл.

Взнос в ассоциации персонала 72 400 72 400 – ДСКЮ (Детский сад и детский клуб ЮНЕСКО) 300 000 300 000 – Обработка заявлений в ФМС на возмещение медицинских расходов 2 300 000 2 300 000 – Система STEPS 200 000 200 000 – Итого, Часть III.C 16 553 200 16 953 300 33 506 500 617 D. Бухгалтерский учет, управление наличными средствами и финансовый контроль I. Персонал (штатные должности) 8 359 500 8 359 500 1 593 II. Другие расходы: – Услуги внештатных сотрудников 90 000 90 000 – Официальные поездки сотрудников 80 000 80 000 – Услуги по контрактам 100 000 100 000 – Общие ткущие расходы 96 100 96 100 – III. Суммы, управление которыми осуществляется Бюро финансового контролера от имени Организации в целом:

Страховые взносы 1 088 000 1 088 000 – МСУГС 1 000 000 1 000 000 – Амортизация строительных расходов, связанных с помещениями Международного бюро просвещения ЮНЕСКО 230 000 230 000 – Итого, Часть III.D 8 359 500 2 684 100 11 043 600 1 593 E. Администрация Глава 1 Административная координация и поддержка Персонал (штатные должности) I. 3 398 400 3 398 400 356 Другие расходы:

II. – Услуги внештатных сотрудников 44 000 44 000 – Поездки участников (делегатов) 90 000 90 000 – Официальные поездки сотрудников 15 000 15 000 – Услуги по контрактам 53 000 53 000 – Общие текущие расходы 8 600 8 600 – Канцелярские принадлежности и материалы 9 900 9 900 – Мебель и оборудование 10 000 10 000 – Итого, Глава 1 3 398 400 230 500 3 628 900 356 Глава 2 Закупки Персонал (штатные должности) I. 2 590 100 2 590 100 617 Другие расходы:

II. – Услуги внештатных сотрудников 19 000 19 000 – Официальные поездки сотрудников 14 000 14 000 – Общие текущие расходы 2 500 2 500 – Канцелярские принадлежности и материалы 4 000 4 000 – Мебель и оборудование 30 000 30 000 – Прочие расходы 2 500 2 500 – Итого, Глава 2 2 590 100 72 000 2 662 100 617 Глава 3 Информационные системы и телекоммуникации Персонал (штатные должности) I. 12 889 400 12 889 400 2 473 Другие расходы:

II.

Услуги внештатных сотрудников 414 000 414 000 – Поездки участников (делегатов) 55 000 55 000 – Официальные поездки сотрудников 150 000 150 000 – Услуги по контрактам 615 900 615 900 – Общие текущие расходы 1 775 600 1 775 600 – Канцелярские принадлежности и материалы 312 000 312 000 – Мебель и оборудование 890 600 890 600 – Средства для SISTER 300 000 300 000 – Средства для FABS 4 000 000 4 000 000 – Средства для рационализации систем (STEPS, МСУГС, PIU) 493 400 493 400 – Итого, Глава 3 12 889 400 9 006 500 21 895 900 2 473 Глава 4 Конференции, переводы и документы Персонал (штатные должности) I. 21 744 500 21 744 500 1 034 Другие расходы:

II.

Услуги внештатных сотрудников 753 500 753 500 – Сверхурочная работа 80 000 80 000 – (1) Средства, которые уже получены или в отношении которых взяты твердые обязательства, включая должности, финансируемые в рамках ФИТОКА и/или других внебюджетных средств (ДСС).

34 C/5 Утвержденный 269 Поддержка выполнения программы и администрация Обычный бюджет Внебюджетные Статьи расходов Персонал Мероприятия Итого средства( 1) долл. долл. долл. долл.

Официальные поездки сотрудников 13 000 13 000 – Общие текущие расходы 1 304 800 1 304 800 – Канцелярские принадлежности и материалы 381 500 381 500 – Мебель и оборудование 120 000 120 000 – Возмещение налогов для устных переводчиков 200 000 200 000 – Итого, Глава 4 21 744 500 2 852 800 24 597 300 1 034 Общие службы, безопасность, коммунальные услуги и Глава управление помещениями и оборудованием Персонал (штатные должности) I. 16 790 700 16 790 700 4 334 Другие расходы:

II. 44 Услуги внештатных сотрудников 223 800 223 800 – Сверхурочная работа и работа в ночное время 760 000 760 000 – Официальные поездки сотрудников 20 000 20 000 – Общие текущие расходы 29 200 29 200 – Канцелярские принадлежности и материалы 30 000 30 000 – Мебель и оборудование 100 000 100 000 – III. Суммы, управление которыми осуществляется Отделом по вопросам Штаб-квартиры от имени Организации в целом:

Оборудование и материалы 171 000 171 000 – Электричество 1 450 000 1 450 000 – Отопление 1 600 000 1 600 000 – Вода и сжатый воздух 521 200 521 200 – Налоги (уборка и вывоз мусора) 509 000 509 000 – Контракты на эксплуатационное обслуживание (включая поддержание чистоты и гигиены) и другие коммунальные услуги 3 445 700 3 445 700 – Расходы на отправку грузов и корреспонденции 542 100 542 100 – Безопасность в Штаб-квартире 1 556 000 1 556 000 – Итого, Глава 5 16 790 700 10 958 000 27 748 700 4 200 Эксплуатация, сохранение и обновление помещений ШтабГлава квартиры Другие расходы:

I.

Эксплуатация, сохранение и обновление зданий и инфраструктур – 4 500 000 4 500 000 – Погашение займа на осуществление плана обновления – 13 400 000 13 400 000 – Погашение займа на проведение работ в официальной резиденции – 1 300 000 1 300 000 – Итого, Глава 6 – 19 200 000 19 200 000 – Итого, Часть III.E 57 413 100 42 319 800 99 732 900 8 681 Итого, Часть III 103 296 400 84 729 900 188 026 300 17 872 (1) Средства, которые уже получены или в отношении которых взяты твердые обязательства, включая должности, финансируемые в рамках ФИТОКА и/или других внебюджетных средств (ДСС).

34 C/5 Утвержденный Поддержка выполнения программы и администрация III.A – Управление и координация на местах Ответственное подразделение: Бюро по координации на местах (BFC) 11000 Резолюция 34 С/64 Генеральной конференции – Управление и координация на местах Генеральная конференция 1. уполномочивает Генерального директора:

(а) осуществлять план действий, направленный на:

(i) дальнейшее осуществление и уточнение стратегии в области децентрализации в целях повышения подотчетности этого процесса; участие в процессе реформы Организации Объединенных Наций на страновом уровне и соответствующую адаптацию к нему децентрализованной системы ЮНЕСКО; обеспечение надлежащего обмена информацией относительно подхода «Единая ООН» и создание соответствующих сетей между Штаб-квартирой и подразделениями на местах, совместное использование ими ресурсов и оказание технической поддержки;

(ii) принятие соответствующих мер по предоставлению собственных экспертных знаний и знаний, получаемых из внешних источников, подразделениям на местах, с тем чтобы они могли адаптироваться к административным аспектам процесса реформы Организации Объединенных Наций на страновом уровне, а также обеспечение целенаправленного усиления соответствующего взаимодействия со страновыми группами Организации Объединенных Наций в тех странах, где ЮНЕСКО не представлена на постоянной основе, в том числе за счет возможного использования альтернативных механизмов;

(iii) мониторинг общей эффективности работы подразделений на местах путем проведения обзоров совместно с соответствующими секторами и службами;

(iv) обеспечение управления, руководства и мониторинга в отношении текущих расходов подразделений на местах, укрепление их потенциала в области управления и руководства, а также координацию их кадрового обеспечения в целом;

(v) выполнение функций координационного центра ЮНЕСКО в отношении межучрежденческой координации по вопросам безопасности на местах, мониторинг осуществления этими подразделениями политики и мероприятий в области безопасности, а также составление и исполнение соответствующего бюджета;

(vi) координацию деятельности ЮНЕСКО в постконфликтных ситуациях и в ситуациях, возникших после бедствий, и выполнение функций координатора в отношении соответствующих механизмов межучрежденческой деятельности;

(vii) создание соответствующих управленческих и административных инфраструктур и механизмов для поддержки деятельности ЮНЕСКО в постконфликтных ситуациях и в ситуациях, возникших после бедствий, а также оказание им содействия в тесном 34 C/5 Утвержденный 271 Поддержка выполнения программы и администрация взаимодействии с органами Организации Объединенных Наций на страновом уровне;

(b) ассигновать с этой целью сумму в 610 100 долл. для расходов на мероприятия, 4 536 700 долл.

для расходов на персонал в Штаб-квартире и 19 032 000 долл. для текущих расходов подразделений на местах;

Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 63 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.